一、部门基本概况
(一)职能职责
1.负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟定全县水利战略和政策;组织编制县级确定的重要江河流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出县水利建设投资安排建议并组织实施。
2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟定全县中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全县流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订江河水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水源爆发工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4.负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对全县重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5.负责全县水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。
6.负责节约用水工作。拟定节约用水政策,编制全县节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设和运行管理。
8.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导开发建设项目的水土保持方案实施。负责水土保持水费征收制度的实施。
9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全。节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10.指导线水利行业的国有资产监管工作,承担全县水利资金和下属单位国有资产的监督管理工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11.负责重大涉水违法事件的查处,协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷,组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
12.开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。
13.负责县城防洪工程规划的编制、修订工作;负责城区防洪工程建设的管理工作。
14.负责河道采砂管理工作。
15.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。
(二)、机构设置
根据上述职责,县水利局机关设5个职能股(室):办公室、财务股、人事科教股、安全生产股、政策法规股、工程质量监督股、工程股、行政审批服务股。内设10个二级股室:防汛抗旱办公室、水政监察大队、水土保持站、农村饮水安全管理中心、河长办、电力排灌站、设计室、水利管理站、抗旱服务队、经营服务站。实有在职人数53人,财政供养在职53人,离退休31人。
二、部门预算单位构成
纳入我局系统2018年部门预算编制范围的二級预算单位包括:
1.水利局机关本级.
2.九观桥水库管理所.
3.新桥水库管理所.
4.县城防洪堤管理所.
5.红旗水电站.
三 部门收入总体情况
1.收入预算2045.58万元.其中经费拨款1625.58万元,纳入预算管理的非税收入拨款60万元,经营收入360万元。
2.支出预算2045.58万元,其中基本支出1525.38万元,项目支出520.2万元。
四 一般公共预算拨款.支出预算情况
1. 基本支出:2018年年初预算为1165.38万元,是指为保障单位机构正常运转,完成曰常工作而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、水电、邮电、差旅、公车运行维护、公务接待等曰常公用经费。 2.项目支出:2018年年初预算为520.2万元,是指为完成特定行政工作任务而发生的各项支出,包括小型水库管护费,河道釆砂专项工作经费等。
五.其他重要事项说明
1.机关运行经费
2017年局本级1家行政单位,以及九观桥水库管理所,新桥水库管理所,城防洪堤管理所,红旗水库管理所等4家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款98.5万元。
2.三公经费预算
2018年三公经费预算为 38.4 万元,其中公务接待费 28.9万元,公务用车运行费 9.5 万元,较2017年 35.9万元增加 2.5万元 。增加原因:红旗水库水电管理所属准公益性水利管理事业单位,全额编制8人,差额及自收自支事业编制126人,因工作需要公务接待费在2017年0.96万元基础上增加1.5万元;公务用车运行维护费在2017年0.5万元基础上增加1万元。
六 附表情况
1.收支总表
2.财政拨款收支表
3.收入表
4.支出表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.三公经费预算表
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