开云新区管理委员会预算编制说明【2019年】

2019年开云新区管理委员会部门预算

                            目

第一部分 2019年部门预算说明

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表 

 

第一部分 2019年部门预算说明

 

一、部门基本

衡山县开云新区管理委员会,为县人民政府办公室所属正科级全额拨款事业单位,无二级预算单位,至201911月,共有编制28名,实有人数15人,其中财政供养在职15人、离退休0人;现有车辆0台。

(一)职能职责:主要职能如下

1、贯彻执行党和国家有关开发建设的方针、政策组织实施国家相关法律、法规和法令执行上级党委、政府的政策、决议,依法拟定开云新区的管理规章。

2、组织实施区内基础建设、公益设施建设、功能开发等工作负责维护和管理区内的公益事业负责组织工程项目的招投标、施工管理、质量监理和综合验收。

3、负责会同国土部门做好区内土地利用规划和征用工作、协助做好区内土地一级储备、整理、开发负责区内征地范围内拆迁、补偿、安置等工作

4、负责审核、呈报开云新区固定资产投资项目下达基建项目和技术改造、技术引进项目的年度计划

5、负责对区内各企业单位的管理、监督、指导、考核和协调工作。

6、负责区内安全生产工作。

7、负责单位的组织、人事、编制、劳动和社会保障工作。

8、负责区内社会治安综合治理工作,调解和处理区内有关纠纷

9、负责投资、融资、财务监督和项目还贷工作。

10、承办县委、县政府的其他事项

()机构设置

衡山县开云新区管理委员会内设机构6个,综合部、工程建设部、征地拆迁部招商融资部、社会管理部、财务部。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

     (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,及经营收入、事业收入等单位资金。2019本部门收入预算总计268.06万元,其中:一般公共预算拨款268.06万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元。收入较去年增加26.66万元,主要是人员增加3人,人月工资增加,工资福利支出一项就增25.16万元.

(一) 支出预算:2019本部门支出预算总计268.06万元,其中:一般公共服务241.41万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出15.68万元,医疗卫生与计划生育6.27万元,住房保障支出4.7万元支出较上年增加26.66万元,主要是人员增加3人,人月工资增加,工资福利支出一项就增25.16万元

全年预算收支平衡。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算268.06万元,其中:一般公共服务支出241.41万元,占90.1%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出15.68万元,占5.8%;医疗卫生与计划生育支出6.27万元,占2.3%;住房保障支出4.7万元,占1.8%.具体安排如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数113.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出;2019年本部门项目支出预算155万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中专项商品和服务支出155万元,主要用于原开云新城指挥部职能顺移、临聘人员工资等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2019年本部门机关一家行政事业单位的机关运行经费163万元,比上年预算增加1.5万元,增加0.01%,主要是人员增加.

(二)三公经费预算:2019年本部门机关一家行政事业单位“三公”经费预算数为11.5万元,其中公务接待费8万元,公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元.2019年“三公”经费预算较2018年增加3.5万元,占43%,主要是人员增多。

(三)一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元.

   (四)政府采购情况

2019本部门政府采购预算总额91.8万元。其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算91.8万元;服务类采购预箅0万元.

(四)国有资产占用使

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至201812月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为 268.06 万元,其中,基本支出 113.06 万元,项目支出 155 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

衡山县开云新区管理委员会

 

                                                              2019429

第二部分  2019部门预算对外公开表

2019年开云新区预算对外公开表(1)_741512019年开云新区预算对外公开表(1)



相关阅读: