2020年度部门整体支出绩效自评报告

2020度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[201834号)精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发[201910号)、湘财绩[20207号、山财绩[202184和县委、县政府有关预算绩效评价的要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)单位基本概况

   衡山县供销合作社联合社成立于19516月,系衡山县人民政府直属正科级全额拨款参照公务员法管理事业单位,核定编制18人,现有在职在岗干部职工17人。供销合作社根据职能下设办公室、人事政工股、财务计股、合作发展股、监审股五个内设机构;无下设二级机构

(二)部门主要职能职责

1、贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规;负责依法制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施;负责对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训。

2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品(含图书、药品)、农副产品购销、再生资源(含报废车辆)回收利用和农村电子商务五大经营服务网络;负责组织实施新网工程、农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设。

3、负责构建县政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系建设。实施惠农综合服务工程,建立新型农业社会化服务体系,创新农业生产服务方式和手段;完善农产品现代流通服务体系,提升农产品流通服务水平;健全城乡社区服务体系,打造城乡社区综合服务平台;构建农村合作金融服务体系,开展农村合作金融服务;构建县、乡、村三级上下贯通的惠农综合服务体系。

4、负责全县供销合作社基层组织体系建设,实施基层组织建设工程。推进县供销社机关规范性建设,优化机构设置、职能配置;多种形式发展、改造、壮大乡镇基层供销社;参加村级(社区)综合服务社建设。

5、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业,培育参股控股各类龙头企业,推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目。

6、组织和引领县域内农村合作经济发展,引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍。

7、根据县人民政府授权,承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务;会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订;参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理;参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。

8、指导和监督全县供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

9、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作,推进科技兴社。

10、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,负责全县供销社系统人才队伍建设。

11、承接县政府在农业社会化服务、农产品流通、农村电子商务、农村合作金融、农村精准扶贫等领域转移的为农服务职能。

12、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。

二、基本支出情况

基本支出是反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出2020年度我社部门全年预算基本支出为155.95万元,其中工资福利支出129.51万元、一般商品和服务支出20万元、对个人和家庭的补助6.44万元。2020年度本单位实际基本支出总计249.77万元,其中工资福利支出190.57万元、商品和服务支出18.87万元、对个人和家庭的补助支出40.33万元。

三、项目支出情况

项目支出是反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务和事业发展目标所需的经费支出。2020年度本单位县级供销社综合改革专项资金预算指标200万元,其中基层组织体系建设资金150万元、电商平台建设资金50万元;业务工作专项支出总计41.75万元,其中业务专项工作经费38.75万元,"美丽乡村"开云镇世上村建设资金3万元。

四、部门整体支出绩效情况

供销社2020年全年工作目标实现预期,圆满完成各项工作。意识形态、党建、综合治理、信访维稳、文明创建、"三大行动"工作积极推进。供销社乡镇治理体系全覆盖,村级经营服务体系正逐步建立,乡镇农村合作经济组织联合会体系基本建成,各项工作齐头并进,初步奠定新时代供销社合作发展、服务"三农"新格局。通过持续推进综合改革,县级供销合作社基础薄弱县将日益改善。供销合作社在参与乡村振兴、美丽乡村建设、农村人居环境整治、农业产业化发展、脱贫攻坚、电子商务进农村等方面不断展现出新作为。同时我社加强预算收支的管理,建立健全内部管理制度,严格内部管理流程,部门整体支出管理得到有效提升。

单位基本支出绩效情况:2020年,我社加强资金管理,严格压减一般性支出,严控"三公"经费,在落实厉行节约等方面取得了较好的效果。2020年部门公用经费支出总额18.87万元,比上年减少4.84万元,下降20.41%;本单位未新建楼堂管所;"三公"经费成逐年下降趋势,2020年部门"三公"经费支出4.45万元,财政年初下达预算数为5万元,控制率仅为89%。因单位无公务用车,公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。无因公出国人数,因公出国费用0元。经费支出比2019年下降是我社严格遵守财务制度和执行县委县政府下达厉行节约反对浪费有关规定的成果。

单位项目支出绩效情况:2020年我社持续深化供销社综合改革,把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,努力为推进乡村振兴贡献力量。具体完成业务指标如下:

1、大力发展数字经济,拓展5G应用,支持农品山香电商平台发展。建立"农品山香"县级扶贫农产品展销中心,举办1期电商业务培训班,培训200人次,"农品山香"电商平台新增关注人数1000人,扶贫小店增至200家。

2、在巩固发展已建6家乡镇基层供销社(乡镇惠农服务中心)的基础上,新增建设6家乡镇基层供销社(乡镇惠农服务中心),完成乡镇基层供销社(乡镇惠农服务中心)全覆盖。

3、建设2家乡镇基层社"标杆社"。

4、在巩固发展已建30家村级基层供销社(村级惠农综合服务社)的基础上,新增建设62家村级基层供销社(村级惠农综合服务社)。

5、建设5家村级惠农综合服务社"星级社"。

6、"农品山香"自营电商平台入驻农业产业化企业、专业合作社105家,开设电商扶贫小店219家,全年通过集中配送、发放电子消费券等方式完成消费扶贫销售额380万元,完成衡阳市对口扶贫湘西州花垣县农副扶贫产品销售额102万元。公众号关注人数突破1000人。

2020年底,我社深化供销合作社综合改革工作稳步推进,取得了明显成效。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的主要问题

1预算控制率有待进一步加强。2020年度预算控制率为60.16%,主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加

2预算政府采购执行率有待进一步加强。2020年度政府采购执行率为0,主要是没有科学合理编制预算,实际政府采购金额与预算数差别较远。

(二)下一步改进措施

1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础,我社在今后工作中,将认真加强与业务部门的对接和沟通,对下一年工作开支情况进行精细化考量,加强整体规划与统筹,最大程度保障预算编制的科学性。

2、加快执行进度。我社将进一步加强供销社综合改革工作统筹规划,及时掌握预算资金执行进度,准确提出执行建议,提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核,加强预算全过程控制,对执行进度慢的项目提出切实可行的整改措施。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开,并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核范围,推动全面预算管理工作取得进展。

七、其他需要说明的情况



                        衡山县供销合作社联合社

                        2021522



附件:1.部门整体支出绩效评价指标评分表

      2.部门整体支出绩效评价基础数据表

      3.2020年度县级专项资金绩效目标自评表


部门整体支出绩效评价指标评分表


一级指标

二级指标

三级

指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入


10


预算配置


10


在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。
编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5


"三公经费"变动率

5

"三公经费"变动率0,8分;"三公经费"0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

"三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100%

 5












                                                                                                                         

60




















预算执行


20




预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%

 5


预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%

 0


新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%
该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5


预算管理

40





公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8


"三公经费"控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%1分,扣完为止。

"三公经费"控制率-"三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%

 7


政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

 0


管理制度健全性

8

有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;
有本部门厉行节约制度,2分;
相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,2分。

 

 8


                                                                                                                                     


60


预算管理


40


资金使用合规性

6

支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 

 6


预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5


产出及效率


30





职责履行


8

重点工作实际完成率

8

根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8

 

 8


履职 效益


22




经济效益

10


此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 10


社会效益

 




行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6


社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;
80%(含)-90%,计4分;
70%(含)-80%,计2分;
低于70%0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6



部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:衡山县供销合作社联合社单位:万元

财政供养人员情况


编制数

2020年实际在职人数

控制率

18 

18 

100% 

经费控制情况

2019年决算数

2020年预算数

2020年决算数

三公经费

 

 

 

1、公务用车购置和维护经费

0 

0 

0 

其中:公车购置

 

 

 

公车运行维护

 

 

 

2、出国经费

0 

0 

0 

3、公务接待

2.74 

5 

4.45 

项目支出:

 

 

 

1、业务工作专项(一个项目一行)

 

 

 

供销社综合改革发展、基层组织建设工程


200

241.74

2、运行维护专项(一个项目一行)

 

 

 

……




3、省、市级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

公用经费

23.71 

20 

18.87 

其中:办公经费

3.34 

5 

2.82 

水费、电费、差旅费

2.35

2 

1.21 

会议费、培训费

0.28 

4 

0.28 

……




政府采购金额

——

10 

1.65

部门基本支出预算调整

——

155.95 

249.77 

楼堂馆所控制情况
(2020年完工项目)


批复规模

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

0 

 0

 0

 0

 0

 0

厉行节约保障措施

山办通[2018]31号、山办发[2014]33号、山供[2014]8号、山供改组[2017]2号、山供改组[2018]1号 

说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。


 2020年度县级专项资金绩效目标自评表


专项资金名称

供销社综合改革发展专项资金、基层组织建设工程专项资金

负责人

及电话

 旷海滨 18942005788

县级主管部门

衡山县供销合作社联合社 

实施单位

 衡山县供销合作社联合社 

项目资金(万元)

 

全年预算数A

全年执行数(B

执行率(BA

年度资金总额

200万元 

241.74万元 

120.87% 




其中:中央、省、市补助

 

 

 




 县级资金

200万元 

241.74万元 

120.87% 




     其他资金

 

 

 




年度总体目标


年初设定目标 

全年实际完成情况

1、加快推进供销社综合改革,继续实施基层组织体系建设和惠农综合服务工程建设;2、落实"三农"要求,力推农业产业发展,打造产业电商基地,助力乡村振兴。 

全部完成 

       



















一级指标

二级指标

三级指标

 

年度指标值

全年

完成值

未完成原因和

改进措施

     















数量指标




建设扶贫产品展销中心

入驻电商平台企业105家,组织电商业务培训1 

 1

 100%

 

建设乡镇基层社、村级惠农综合服务社        

 拓展基层组织体系

 16

100%

 

打造标杆社、星级社

新桥社、开云社

6

100%


美丽乡村建设

开云镇世上村

 1

100%

 

质量指标



 农品山香电商平台受好评

 

 

100%

 

 乡镇基层社全覆盖

 

 

100%

 

 乡村振兴见成效

 

 

100%

 

时效指标



扶贫产品展销中心建设完成时间

 

 20205月底

100%

 

 基层组织体系建设完成时间

 

 202012月底

100%

 

 美丽乡村建设完成时间

 

 202010月底

100%

 

成本指标




 基层组织体系建设

 

 150万元

100%

 

 电商平台建设

 

 50万元

100%

 

综合改革发展


38.74万元

100%


 美丽乡村建设

 

 3万元

100%

 


 

 

 


 

效益   指标



经济效益指标



 消费扶贫交易额

 

 380万元

100%

 

 对口花垣县扶贫产品销售额

 

 102万元

100%

 

 拉动社会民营资金建设投入

 

 6000多万元

 100%

 

绩效指标











     







生态效益  指标



 项目产出的生态效益情况

 乡村更美丽、群众生活幸福指数增加

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标



 项目可持续性

 

可持续发展

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

满意度指标




服务对象满意度指标



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 项目实施结果

 社会公众或服务对象对项目的满意程度

 满意

100%

 


 

 

 

 

 

说明

请在此处简要说明各级监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无


注:1、其他资金包括和中央、省、市补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。各部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3、定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照10080%(含)、8060%(含)、600%合理填写完成比例。

4、各主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成县级专项资金《自评表》。



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