2021年度部门整体支出绩效自评报告
为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)精神、《中共湖南省委办公厅、省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、湘财绩〔2020〕7号、山财绩〔2022〕133号和县委、县政府有关预算绩效评价的要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、基本情况
(一)单位基本概况
衡山县供销合作社联合社成立于1951年6月,系衡山县人民政府直属正科级全额拨款参照公务员法管理事业单位,至2021年12月,共有编制18人,实有人数37人,其中财政供养人员12人、离退休21人、其他人员4人;无公务车辆。县供销合作社根据职能下设办公室、人事政工股、财务统计股、合作发展股、监审股五个内设机构;无下设二级机构。
(二)部门主要职能职责
1、贯彻执行中共中央、国务院和省、市、县党委政府及全国供销总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法律法规;负责依法制定全县供销合作社系统改革和发展规划并组织指导实施;负责对全县供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训。
2、负责建设全县农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品(含图书、药品)、农副产品购销、再生资源(含报废车辆)回收利用和农村电子商务五大经营服务网络;负责组织实施新网工程、农业综合开发供销合作总社新型合作示范项目建设。
3、负责构建县政府主导的农业社会化服务体系和城乡综合服务体系建设。实施惠农综合服务工程,建立新型农业社会化服务体系,创新农业生产服务方式和手段;完善农产品现代流通服务体系,提升农产品流通服务水平;健全城乡社区服务体系,打造城乡社区综合服务平台;构建农村合作金融服务体系,开展农村合作金融服务;构建县、乡、村三级上下贯通的惠农综合服务体系。
4、负责全县供销合作社基层组织体系建设,实施基层组织建设工程。推进县供销社机关规范性建设,优化机构设置、职能配置;多种形式发展、改造、壮大乡镇基层供销社;参加村级(社区)综合服务社建设。
5、指导全县供销合作社系统做大做强社有企业,培育参股控股各类龙头企业,推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化、标准化示范和农业技术研发推广等项目。
6、组织和引领县域内农村合作经济发展,引导规范发展农民专业合作社及联合社、行业协会、农产品经纪人队伍。
7、根据县人民政府授权,承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务;会同有关部门参与全县农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订;参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理;参与管理指导全县再生资源回收利用市场体系建设。
8、指导和监督全县供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。
9、指导全县供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作,推进科技兴社。
10、研究制定县供销社及所属单位人事、财务、资产的管理制度并组织实施,负责全县供销社系统人才队伍建设。
11、承接县政府在农业社会化服务、农产品流通、农村电子商务、农村合作金融、农村精准扶贫等领域转移的为农服务职能。
12、承办县委、县政府和上级社交办的其他工作。
二、基本支出情况
2021年度我社全年决算支出为324.26万元,其中一般公共预算财政拨款支出313.26万元,有基本支出227.11万元(工资福利支出171.33万元、商品和服务支出23.95万元、对个人和家庭的补助支出31.83万元),基本支出是为保障我社正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费,办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、维修(护)费等日常公用经费,以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。
三、项目支出情况
2021年度我社一般公共预算财政拨款项目支出86.15万元,其中基层组织体系建设资金50万元、农品山香电商平台发展工作经费18万元、综合改革工作经费18.15万元。
四、部门整体支出绩效情况
2021年度县财政年初预算本单位部门支出总计228.44万元,其中基本支出154.82万元(工资福利支出125.91万元、一般商品和服务支出22.47万元、对个人和家庭的补助支出6.44万元)、项目支出73.62万元。按照部门整体支出绩效评价指标标准我社自评情况:预算配置10分、预算执行16分、预算管理34分、职责履行8分、履职效益22分,总计90分。
单位基本支出绩效情况:2021年,我社加强资金管理,严格压减一般性支出,严控"三公"经费,在落实厉行节约等方面取得了较好的效果。2021年部门"三公"经费支出3.71万元,财政年初下达预算数为5万元,控制率为74.2%。因单位无公务用车,公务用车购置费和公务用车运行维护费0元。无因公出国人数,因公出国费用0元。
单位项目支出绩效情况:2021年我社持续深化供销社综合改革,把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台,努力为推进乡村振兴贡献力量。具体完成业务指标如下:
1、"农品山香"电商平台积极完善服务方式,努力拓宽服务领域、增强服务功能,助推农副产品产销对接。截止目前,全县有112家农业产业化企业、农民专业合作社入驻"农品山香"公众服务平台,全县12个乡镇153个行政村(社区)在平台开店1036家,免费为入驻企业和"兴农小店"发布相关推文、链接200条,免费为入驻农产品设计包装、策划营销活动30余次,密切配合县委组织部、县科技专家服务团开展"村播带货"20多场,现场助力本土农产品销售,总浏览量突破20万人次。组织县内中国社会扶贫目录企业16家入驻全国"832"平台湖南"乡村振兴馆",组织县内企业参加"832"平台产销对接会。
2、借力县科技专家服务团,组建衡山惠农视频创作基地。基地现已制作农产品销售宣传视频180期,直播带货8期,均超额完成全年目标任务。
3、巩固发展5个社有全资企业、5个县级经营管理服务平台(中心),12个乡镇基层供销社(乡镇惠农服务中心),56个村级基层供销社(村级惠农综合服务社)建设成果。积极指导供销合作社县、乡、村三级基层组织体系和经营服务体系建设,新增村级供销社10家,占年计划100%,增强了供销合作社服务"三农"的实力和能力,效果显著,综合改革"衡山模式"得到上级社肯定与推介积极推进供销合作社综合改革进程。
4、成功召开县供销合作社第七次代表大会。县委书记戴新贤,衡阳市供销合作总社理事会主任刘定安接见代表出席开幕式并作重要讲话,县委副书记、县长段晓赛参加接见。代表大会全体会议审议并通过了衡山县供销合作社《理事会工作报告》、《监事会工作报告》和《章程》修订的决议案,为今后五年全县供销合作社高质量发展指明了政治方向和发展目标。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
(一)存在的主要问题
1、预算控制率有待加强。年初部门预算编制与年度实际工作经费需求存在一些偏差,年中追加预算工资福利支出(主要是未进编原企业改制负责人工资福利支出)和对个人和家庭的补助支出(主要是一次性抚恤金支出和伤残军人生活补助支出)额度较大,导致预算控制率较高。
2、项目支出超出年初预算,主要是年中追加农品山香电商平台发展工作经费18万元。
(二)下一步改进措施
1、科学编制预算。精准的预算是抓好执行的基础,我社在今后工作中,将认真加强与业务部门的对接和沟通,对下一年工作开支情况进行精细化考量,加强整体规划与统筹,最大程度保障预算编制的科学性。
2、加快执行进度。我社将进一步加强供销社综合改革工作统筹规划,及时掌握预算资金执行进度,准确提出执行建议,提高工作的主动性。同时加强预算绩效目标考核,加强预算全过程控制,对执行进度慢的项目提出切实可行的整改措施。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开,并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核范围,推动全面预算管理工作取得进展。
七、其他需要说明的情况
无
衡山县供销合作社联合社
2022年8月2日
附件:1.部门整体支出绩效评价指标评分表
2.部门整体支出绩效评价基础数据表
3.2021年度县级专项资金绩效目标自评表
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 | |
投入 10分 | 预算配置 10分 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。 | 5 | |
"三公经费"变动率 | 5 | "三公经费"变动率≦0,计8分;"三公经费">0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 | "三公经费"变动率=[(本年度"三公经费"预算数-上年度"三公经费"预算数)/上年度"三公经费"预算数]×100% | 5 | |||
过 程 60分 | 预算执行 20分 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 | 预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 | 5 | |
预算控制率 | 5 | 预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 | 预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 | 1 | |||
新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 5 | |||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 | 5 | |||
预算管理 40分 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 | 2 | ||
"三公经费"控制率 | 7 | 100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 | "三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。 | 7 | |||
政府采购执行率 | 6 | 100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% | 6 | |||
管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
| 8 | |||
过 程 60分 | 预算管理 40分 | 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
| 6 | |
预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 | |||
产出及效率 30分 | 职责履行 8分 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据市绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
| 8 | |
履职 效益 22分 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
| |||
社会效益 | 10 | ||||||
行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 | |||
社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%(含)以上计6分; | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 | 6 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:单位:万元
财政供养人员情况 | 编制数 | 2021年实际在职人数 | 控制率 | |||
18 | 16 | 88.89% | ||||
经费控制情况 | 2020年决算数 | 2021年预算数 | 2021年决算数 | |||
三公经费 | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:公车购置 |
| |||||
公车运行维护 |
| |||||
2、出国经费 | 0 | 0 | 0 | |||
3、公务接待 | 4.45 | 5 | 3.71 | |||
项目支出: |
| |||||
1、业务工作专项(一个项目一行) |
| 86.15 | 86.15 | |||
基层组织体系建设经费 | 50 | 50 | ||||
农品山香平台发展工作经费 | 18 | 18 | ||||
供销综合改革工作经费 | 18.15 | 18.15 | ||||
2、运行维护专项(一个项目一行) |
|
|
| |||
…… | ||||||
3、省、市级专项资金(一个专项一行) |
|
|
| |||
…… | ||||||
公用经费 | 18.87 | 22.47 | 23.95 | |||
其中:办公经费 | 2.82 | 5 | 4 | |||
水费、电费、差旅费 | 1.21 | 5 | 4.8 | |||
会议费、培训费 | 0.28 | 5 | 0 | |||
…… | ||||||
政府采购金额 | —— | 10 | 0 | |||
部门基本支出预算调整 | —— | 227.11 | 227.11 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复规模 | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | |
厉行节约保障措施 | 完善各项财务管理制度,严格按标准管控各项费用支出 |
说明:"项目支出"需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等;"公用经费"填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 基层组织体系建设资金 | 负责人 及电话 | 旷海滨18942005788 | |||||||
县级主管部门 | 衡山县供销合作社联合社 | 实施单位 | 衡山县供销合作社联合社 | |||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额 | 50万元 | 50万元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市补助 |
|
|
| |||||||
县级资金 | 50万元 | 50万元 | 100% | |||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
推进供销社综合改革,继续实施基层组织体系建设和惠农综合服务工程建设,落实"三农"要求,力推农业产业发展,助力乡村振兴。 | 已达预期目标 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 新增村级供销社10家 |
| 100% | 100% |
| ||||
|
|
| ||||||||
质量指标 | 乡镇基层社全覆盖 |
| 100% | 100% |
| |||||
时效指标 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指标 | 按预算计划执行 |
| 50万元 | 100% |
| |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 引领乡村振兴 |
| 100% | 100% |
| ||||
助力农民增收 |
| 100% | 100% |
| ||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
|
|
| |||||
|
|
| ||||||||
可持续影响指标 | 促进供销事业可持续发展 |
| 效果显著 | 效果明显 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级基层社 |
| 满意 | 100% |
| ||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 农品山香电商平台发展工作经费 | 负责人 及电话 | 旷海滨18942005788 | |||||||
县级主管部门 | 衡山县供销合作社联合社 | 实施单位 | 衡山县供销合作社联合社 | |||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额 | 18万元 | 18万元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市补助 |
|
|
| |||||||
县级资金 | 18万元 | 18万元 | 100% | |||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
充分发挥"农品山香"电商平台在消费帮扶、助力乡村振兴方面的主导作用,打造区域化自营电商品牌 | 已达预期目标 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 全县112家农业产业化企业、农民专业合作社入驻平台 | 组织县内16家企业入驻"832"平台 | 100% | 100% |
| ||||
策划营销活动,开展村播带货 | 开展"村播带货"20多场 | 100% | 100% |
| ||||||
质量指标 | 扩大电商平台覆盖面 |
| 100% | 100% |
| |||||
时效指标 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指标 | 按预算计划执行 |
| 18万元 | 100% |
| |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 完成线上交易额450余万元 |
| 100% | 100% |
| ||||
助力农民增收 |
| 100% | 100% |
| ||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
|
|
| |||||
|
|
| ||||||||
可持续影响指标 | 平台服务有口碑,企业争相来邀约 |
| 持续向好 | 效果明显 |
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农业产业化企业、农民专业合作社 |
| 满意 | 100% |
| ||||
|
|
| ||||||||
|
|
|
2021年度县级专项资金绩效目标自评表
专项资金名称 | 供销综合改革工作经费 | 负责人 及电话 | 旷海滨18942005788 | |||||||
县级主管部门 | 衡山县供销合作社联合社 | 实施单位 | 衡山县供销合作社联合社 | |||||||
项目资金(万元) |
| 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | ||||||
年度资金总额 | 18.15万元 | 18.15万元 | 100% | |||||||
其中:中央、省、市补助 |
|
|
| |||||||
县级资金 | 18.15万元 | 18.15万元 | 100% | |||||||
其他资金 |
|
|
| |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||
组建衡山惠农视频创作基地,制作宣传本地农产品销售视频,助推乡村振兴。 | 已达预期目标 | |||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 年度指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |||
产 出 指 标 | 数量指标 | 制作农产品销售宣传视频180期 |
| 100% | 100% |
| ||||
成功召开县供销社第七次代表大会 |
| 100% | 100% |
| ||||||
质量指标 | 收效显著 |
| 100% | 100% |
| |||||
时效指标 | 至2021年底完成 |
| 100% | 100% |
| |||||
成本指标 | 按预算计划执行 |
| 18.15万元 | 100% |
| |||||
效益 指标 | 经济效益指标 | 助推本地农产品产销对接 |
| 100% | 100% |
| ||||
|
| |||||||||
绩效指标 | 效 益 指 标 | 生态效益 指标 |
|
|
| |||||
|
|
| ||||||||
可持续影响指标 |
|
|
| |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|
| 满意 | 100% |
| ||||
|
|
| ||||||||
|
|
|