2020年衡山县岭坡乡政府部门决算公开编制说明

  

 

第一部分、部门概况

1.部门职能

2.机构设置

3.部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1.一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有情况

4.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

第三部分、名词解释

1.财政拨款收入

2、年初结转和结余

3、年末结转和结余

4、基本支出

5、项目支出

6、"三公"经费

7、机关运行经费

第四部分、部门决算公开表格

2020年岭坡乡政府部门决算公开编制说明

 

一、机构设置:

 

基本情况:衡山县岭坡乡人民政府属于独立运行的部门预算、核算、决算财政财务体系,全额拨款一级预算行政管理单位。有二级预算单位0个,至202012月份,共有编制48个,实有人数48人,由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人;公务用车定编0台,现有车辆0台。内设"六办、三中心、一大队"。"六办"即党政综合办公室、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(村镇建设管理办公室)、社会治理和应急管理办公室(信访室)、基层党建工作办公室。"三中心"即社会事业综合服务中心(文化综合服务站、退役军人服务站)、农业综合服务中心、政务服务中心。"一大队"即综合行政执法大队.

 

二、部门职能

岭坡乡人民政府,是落实国家政策,严格依法行政,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管。其主要职责为:

 

1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党委(或党员大会)的决议。执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

 

2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 

3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。

 

4)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。

 

5)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 

6)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

 

7)指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

 

8)加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责对本级镇村干部的教育、管理、选拔和监督工作,提高干部队伍素质,严格党的组织生活,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法,严格遵守国家的财经制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向,坚决同各种违法犯罪行为作斗争。密切联系群众,经常了解群众对镇村党员干部工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益。

 

9)制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。

 

10)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 

11)承办县人民政府交办的其它事项。

 

三、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收入总计2919.61万元,其中:财政拨款收入2051.82万元(一般公共预算财政拨款1983.47万元,占比96.67%;政府性基金预算财政拨款收入68.35万元,占比3.3%),其他收入867.79万元。比上年度决算收入增加1436.31万元,增加了96.83%。

 

2020年度支出总计2710.91万元,其中一般公共预算财政拨款支出1891.96万元,占比69.79%;其他资金支出818.95万元,占比30.21%。比上年度决算支出增加1377.08万元,增加103.24%。

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1891.96万元,具体情况如下:

一般公共服务支出939.83万元,占比49.67%文化体育与传媒68.54万元,占比3.6%;社会保障和就业支出131.8万元,占比6.97%;卫生健康支出24.3万元,占比1.3%;节能环保支出90.8万元,占比4.8%%;农林水支出308.4万元,占比16.4%;住房保障支出42.35万元,占比2.2%;科学技术支出2.3万元,占比0.13%;城乡社区支出29万元,占比1.5%;灾害防治及应急管理支出24万元,占比1.3%交通运输230.67万元,占比12.2%。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余49.25万元,本年收入68.35万元,本年支出117.6万元。

 

六、其他重要事项说明

 

(一)、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

 

1、"三公"经费财政拨款支出决算基本情况说明。

 

2020年度"三公"经费财政预算12.8万元,"三公"经费财政拨款支出决算为12.8万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务接待费决算12.8万元。

 

2、"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

1)、因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2020年使用财政拨款安排0等单位出国(境)团组0个、参加其他单位组织的出国(境)团组0个,全年因工出国(境)团组共计0个,累计0人次。

 

(2)、接待费决算0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)、培训费决算0.35万元。包括单位各项培训开支

(二)、政府采购情况说明

 

2020年政府采购支出25.8,用于购买办公电脑。档案柜、办公桌椅、安监站标准化建设专用设备、户外电子显示屏

 

(三)、关于国有资产占用情况说明

 

截至 2020 12月31日,2020年度固定资产为313.24万元。

 

(四)、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

 

2020年度未有重点工程项目。

 

 

七、专业名词解释

 

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预财政拨款。

 

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

3、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

4、基本支出:指为保机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助":公用经费指政府收支分类经济科目中除"工资福利支出"和"对个人和家庭的补助"外的其他支出。

 

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

6、"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映单位公务用车购支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保验费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外接待)支出。

 

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08表)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

支出决算表(财决04表)

收入支出决算总表(财决01表)

收入决算表(财决03表)

财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)



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