一:基本情况
1:主要职能
长江镇人民政府是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职责为:
(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
(四)办理上级县委、县政府政府交办的其他事项;
(五)搞好政府各职能部门完成的工作任务监督,服务市场主体和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业;
(六)积极开展科技兴农,兴企活动,完成农业企业生产指标等任务,提供公共服务,维护社会稳定,构建美丽生态、和谐的社会;
(七)承担国有资产、集体资产管理、监督。
2、部门人员及内设机构情况
长江镇人民政府是正科级全额拨款单位,至2016年12月份,共有编制40名,实有人数31人,其中在职31人;公务用车定编/台,现无车辆。根据上述各项职责政府内设7个内设机构,内设机构为:
(1)行政部门
(2)财政所部门
(3)计生部门
(4)经管部门
(5)水利部门
(6)文化部门
(7)广播部门
3:工作情况
2017年,衡山县长江镇认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排,积极履行自身职责,本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则,严格执行部门预算、核算、决算各环节工作,经县委县政府年终目标考核,完成了全年各项工作任务,机关运行收支平衡。
二:部门预算
按照财政统一安排和口径,2017年部门预算525.37万元(工资福利220.56万元、一般商品和服务31万元、对个人和家庭7.8万元、专项商品和服务266.01万元)总计525.37万元,预算收支平衡。
三:部门决算
(一)收入支出决算总体情况说明
2017年决算本年收入1558.64万元,其中一般公共预算财政拨款1549.68万元、政府性基金预算财政拨款163.4万元。支出 1738.09 万元,年末结转和结余 107.22万元。
(二)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款收入 1549.68万元,一般公共预算财政拨款支出 1738.09万元,其中基本支出458.76万元,占公共预算总支出26.39%(主要用于人员经费支出292.86万元,日常公用经费支出165.9万元)。项目支出1279.33万元,占公共预算总支出73.61%,一般公共预算财政拨款年末结转和结余 107.22万元。
(1)从功能分类分析一般公共预算财政拨款支出决算1738.09万元具体情况如下:
1、一般公共服务支出572.76万元,占一般公共预算总支出32.95%。其中基本支出387.99万元,占比67.74%,项目支出114万元,占比32.26%。
2、公共安全支出10.5万元,占一般公共预算总支出0.6%。全部用于项目支出。
3、文化体育与传媒支出39.11万元,占一般公共预算总支出2.25%。其中基本支出18.51万元,占比47.33%,项目支出20.6万元,占比52.67%。
4、社会保障与就业支出67.99万元,占一般公共预算总支出3.91%。其中基本支出15.79万元,占比23.22%,项目支出52.2万元,占比76.78%。
5、医疗卫生与计划生育支出48.51万元,占一般公共预算总支出2.79%。其中基本支出24.83万元,占比51.19%,项目支出23.68万元,占比48.81%。
6、节能环保支出42.55万元,占一般公共预算总支出2.45%。全部用于项目支出。
7、城乡社区支出357.24万元.占一般公共预算总支出20.55%。其中基本支出0.84万元,占比0.24%,项目支出356.4万元,占比99.76%。
8、农林水支出404.15万元,占一般公共预算总支出23.25%。其中基本支出10.8万元,占比2.67%,项目支出393.35万元,占比97.33%。
9、交通运输支出10.96万元。占一般公共预算总支出0.63%。全部用于项目支出。
10、住房保障支出128.77万元。占一般公共预算总支出7.4%。全部用于项目支出。
11、其他支出9万元。占一般公共预算总支出0.51%。全部用于项目支出。
12、债务还本支出46.55万元。占一般公共预算总支出2.68%。全部用于项目支出。
(2)从经济分类分析一般公共预算财政拨款支出决算基本支出458.76万元具体情况如下:
1、工资福利支出249.23万元,占基本支出54.32%。其中基本工资支出143.5万元,占比57.57%,津贴补贴77.31万元,占比31.02%,其他福利支出28.42万元。
2、商品和服务支出114.51万元,占基本支出24.97%。其中办公费支出12.58万元,占比10.98%,主要用于政府办公设备空调、电脑、及相关打印设备、零星办公用品购置等。工会经费支出8万元,占比7%,主要用于工会活动开支等。其他交通费用8.5万元,占比7.42%,主要用于政府各项工作下村租车等开支。其他商品和服务支出27.69万元,占比24.18%,主要用于其他开支。
3、对个人和家庭的补助支出43.63万元,占基本支出9.51% 。其中抚恤金支出23.49万元,占比53.84%。其他对个人和家庭的补助支出1.43万元,占比3.28%,主要用于集中支付改革后直接支付民政资金。
4、其他资本性支出40.39万元,占基本支出8.8%。其中办公设备购置支出3.63万元,占比8.99%,主要用于政府购置办公设备等。其中其他资本性支出36.76万元,占比91.01%,主要用于其他资本性支出等支出。
5、债务利息支出11万元,占基本支出2.4%。主要用于归还借款。
(3)从经济分类分析一般公共预算财政拨款支出决算项目支出1279.33万元具体情况如下:
1、工资福利支出13.33万元,占项目支出1.04%。其中其他福利支出11.02万元,占比82.67%。
2、商品和服务支出132.27万元,占基本支出10.34%。其中办公费支出8.24万元,占比6.22%,主要用于政府办公设备空调、电脑、及相关打印设备、零星办公用品购置等。差旅费支出4.46万元,占比3.37%,主要用于信访维稳开支等。劳务费支出69.93万元,主要用于聘请劳务支出。其他交通费用2.29万元,占比1.73%,主要用于政府各项工作下村租车等开支。其他商品和服务支出43.52万元,占比32.9%,主要用于其他开支。
3、对个人和家庭的补助支出228.67万元,占项目支出17.87%。主要用于医疗、助学等补助资金发放。
4、基本建设支出119.44万元,占项目支出9.34%。其中办公设备购置支出10.07万元,占比8.43%,主要用于购置办公设备等;基础设施建设支出89.11万元,占比74.61%,主要用于村级基础设施建设支出等。大型修缮支出4.96万元,主要用于机关院内相关修缮等。其他基本建设支出15.3万元,主要用于村级其他基本建设等。
5、其他资本性支出573.4万元,占项目支出44.82%。其中基础设施建设支出342.9万元,占比59.8%,主要用于村级基础设施建设等;土地补偿31.21万元,占比5.44%,主要用开发项目征地支出。安置补助75万元,占比13.8%,主要用于霞流冲煤矿改制房屋补偿等支出。其他资本性支出5万元,主要用于其他资本性支出。
6、对企事业单位的补贴179.6万元,占基本支出14.04%。主要用于村级转移支付支出。
7、债务利息支出32.6万元,占基本支出2.54%。主要用于归还借款。
(三)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金收入51.6万元,政府性基金支出 51.6 万元。从功能分类分析政府性基金支出全部用于项目支出。从经济分类分析政府性基金支出全部用于其他资本性支出,其中基础设施建设支出44.6万元,占比86.43%,主要用于村级基础设施建设等;安置补助7万元,占比13.57%,主要用于村级养老服务补贴支出。
(三)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金收入163.4万元,政府性基金支出 316.8万元。从功能分类分析政府性基金支出全部用于项目支出。
(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(1)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2017年度,“三公”经费财政拨款支出决算为5.34万元,比预算数8.99万元减少3.65万元。公务接待费决算5.34万元,比预算8.99万元减少3.65万元。2017年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。
(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、公务接待费决算5.34万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。其中:国内公务接待支出5.34万元,接待133批次、1067人次。
附表:
1、收入支出决算总表(财决01表)
2、收入决算表(财决03表)
3、支出决算表(财决04表)
4、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08表)
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)
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