2016年度我校认真贯彻国家财经法规和政策,严格遵循会计准则和制度,积极落实上级部门有关财务会计政策和制度,紧紧围绕全县教育发展战略根据我县财政局关于2016年财政决算会议的精神,我校严格按照上级会议的决算要求,对我校各项收支项目、往来帐以及货币资金、固定财产等进行了一次全面的清查和核算,现报告如下:
一、本单位机构、人员和职责
本单位为一所完全小学,编制:135人,实有职工总人数 137人,退休 47人。校长赵和华负责全面工作,一方面抓教育,一方面抓行政管理,是学校的第一责任人。会计旷芝香主管全面财务工作,对全校的财务状况进行良好的运行和监督。
二、年收入、支出情况汇总
我校2016年年初结余结转:2,849,628.19元,财政拨款收入15,499,670.25 元,收入总合计 18,349,298.44元。本单位总支出:16,497,520.33 元。其中工资、福利支出 10,846,676.00元,商品和服务支出 1,690,231.62 元,对个人和家庭补助 2,334,786.71元,基本建设支出:1,111,980.00,其他资本性支出:513,846.00元,结余: 1,851,778.11 元。同上年预算相比,大幅增长,主要原因是2014年10月后调资调标,财政于2016年1月全面落实到位,所以致工资福利支出增大。另外三公经费支出为:50,170.00元,在年初预算数60000元之内,有效的控制了招待费用的支出。
三、固定资产状况
本年年末固定资产总值为:12,494,540.59元,新增固定资产:1,777,828.00元。主要是学校足球场建设、篮球场建设、办公设备的配备。固定资产情况表年底数与实物清查核算明细表、帐簿记载金额基本相符。
通过以上数字的比对,从中可以看出:财政预算拨款增加,能维持基本支出,支出增长率增长的原因主要是工资增长费用支出开销增大和基本建设的增加。人员支出偏大,应加强节约,强化资金的使用效益。今年三公经费支出与上年度相比减少0.85%,支出的增加人员支出与商品和服务支出占基本支出比例基本合理,差旅费有所增长,应加强资金的使用,强化经费监督力度,用好每一分钱,做到收支平衡。
经过对上年经费科目分类统计,以勤俭节约高效为原则,科学合理地对年经费计划进行详细的分析了解,从整体上有了统筹安排,在今后的具体工作中,依法有效地使用每一项资金,建立严格的资金支付流程,加快专项工程决算,做到先审后支,不审不支,支出必有来源,人员和公用经费实行先批后支,计划先行的报帐制度,全程监督预算执行,提高财务管理水平,保证收支平衡。
衡山县城西完全小学
10001_20170816115905386_衡山县城西完全小学决算公开数据.xls
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