衡山县人民政府办公室2016年部门决算编制说明

   一、政府办主要职能和机构情况

   (一)主要职能

 1、围绕县委、县政府中心工作,切实转变职能,突出重点,为基层服务,为部门服务。

 2、负责县政府日常文书处理,协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

 3、研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导审批。

 4、责县政府全会、常务会、县长办公会和其它有关会议的组织、服务工作,起草《政府工作报告》和县政府领导重要讲话。

 5、根据县政府领导指示或工作需要,协调县政府各部门工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定,同时协助县政府领导组织处理需由县政府直接处理的突发性事件和重大事故。

 6、负责对县政府文件、县政府会议决定的重大事项及县政府领导重要批示执行情况进行检查督促,并及时向县政府领导报告情况。

 7、根据县政府领导的批示和县政府工作部署,对涉及全局性工作的重大课题进行调查研究,及时反映情况,提出对策、建议,联系协调全县各乡镇和县直各部门的调研工作。

 8、负责收集、整理、传递政务信息,为县政府领导决策和指导工作提供信息服务,并指导全县政府系统办公室业务建设和办公自动化的规划工作。

 9、管理归口单位的党建、人事、宣传、纪检工作,管理县政府驻外省、市办事机构,做好外事、侨务、民族宗教事务工作。

 10、负责与县人大、县政协的联络工作,办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案。

 11、承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

    (二)编制及人员情况

    核定总编制数47人,其中行政编制35个、事业编12个;实有在职人员45人,其中行政编37人,事业编8人。另有借调人员3人临聘人员3人。退休人员31人。遗属人员4人。

    二、收支决算情况

2016全年收入决算8548307.38。年初结转结余1725078.40元。

2016年经费支出9764406.98元。其中,人员经费支出5177828.54元,日常公用经费2740607.29元,项目支出1845971.15。年末结转结余508978.8元。

收支平衡。

    三、“三公”经费情况

单位:万元

2016年

决算数

2015年

决算数

2016年比2015年增减数

2016年比2015年增减幅度

合计

63.21

 63.76

   -0.55

 -0.86

公务接待支出

35.67

 32.93

   +2.74

  +0.9

公务用车购置及运行维护费支出

27.54

30.83

  - 3.29

 - 10.67

    其中:公务用车运行维护费

27.54

 30.83

  - 3.29

  -10.67

    “三公”经费递减的主要原因是:

    三公经费总的来说今年比上年稍减少。严格按照上级文件精神,厉行节约,进一步规范公务接待支出和车辆运行支出等经费开支。

 

10001_20170807175416744_衡山县人民政府办公室2016年部门决算公开表.xls

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