衡山县永和乡人民政府2018年度部门决算

衡山县永和乡人民政府2018年度

部门决算

 

目录

第一部分  衡山县永和乡政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  衡山县永和乡政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  衡山县永和乡政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

、预算绩效情况说明

、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  永和乡人民政府单位概况

 

主要职能

 

衡山县永和乡人民政府是落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。其主要职责为:

 

(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

 

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育、劳动保障、经管等行政工作;

 

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;

 

(四)办理上级县委、县政府交办的其他事项;

 

(五)搞好政府各职能部门完成的工作任务监督,服务市场主体和营造发展环境,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业;

 

(六)积极开展科技兴农,兴企活动,完成农业企业生产指标等任务,提供公共服务,维护社会稳定,构建美丽生态、和谐的社会;

 

(七)承担国有资产、集体资产管理、监督。

 

、部门人员及内设机构情况

 

永和乡人民政府是正科级全额拨款单位,至201812月份,共有编制47名,实有人数44人,其中在职33人;公务用车定编/台,现无车辆。根据上述各项职责政府内设7个内设机构,内设机构为:

 

1)行政部门

 

2)财政所部门

 

3)计生部门

 

4)经管部门

 

5)水利部门

 

6)文化部门

 

7)广播部门

 

 :工作情况

 

2018年,衡山县永和乡政府认真贯彻落实上级政策和县委县政府安排,积极履行自身职责,本着勤俭节约、廉洁自律、规范高效的原则,严格执行部门预算、核算、决算各环节工作,经县委县政府年终目标考核,完成了全年各项工作任务,机关运行收支平衡。

 

第二部分 永和乡人民政府2018年度部门决算表

 

    1、收入支出决算总表(财决01表)

 

    2、收入决算表(财决03表)

 

    3、支出决算表(财决04表)

 

    4、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

 

    5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07)

 

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (财决08-1表)

 

 

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

 

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

 

9、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决08表)

    注:附EXCEL表于后

 

 

第三部分 永和乡人民政府2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明:2018年度上年结转和结余161.4万元,本年收入1257.5万元,较上年1362.07万元减少7.68%,变动的原因是项目收入减少。支出1154.74万元,较上年1808.95万元减少36.17%,变动的原因是项目支出减少。年末结转和结余264.16万元。

 

二、收入决算情况说明:

2018年度收入1257.5万元,其中一般公共预算财政拨款收入1032.05万元,占总收入的82.07%。政府性基金预算财政拨款收入39.96万元,占总收入的3.18%。其他收入185.49万元,占总收入的14.75%

 

三.支出决算情况说明2018年度支出总计 1154.74 万元,其中:工资福利支出341.11万元,占总支出的29.54%。商品和服务支出200.53万元,占总支出的17.37%。对个人和家庭的补助113.64万元,占总支出的9.84%。资本性支出499.46万元,占总支出的43.25%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明:2018年度财政拨款总收入1072.01万元,其中一般公共预算财政拨款收入1032.05万元,政府性基金预算财政拨款39.96万元。总收入较上年991.83万元增加8.08%2018年度财政拨款总支出998.46万元,其中一般公共预算财政拨款支出988.46万元,政府性基金预算财政拨款支出10万元。总支出较上年939.63万元增加6.26%

 

 

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

  2018年度一般公共预算财政拨款收入1 032.05万元,一般公共预算财政拨款支出 988.46万元,其中基本支出415.97万元,占公共预算总支出42.08%(主要用于人员经费支出340.19万元,日常公用经费支出75.78万元)。项目支出572.49万元,占公共预算总支出57.92%,一般公共预算财政拨款年末结转和结余 176.7万元。

 

    从功能分类分析一般公共预算财政拨款支出决算988.46万元具体情况如下:

 

1、一般公共服务支出484.49万元,占一般公共预算总支出49.01%。其中基本支出86.72万元,占比17.9%,项目支出397.77万元,占比82.1%

 

2、文化体育与传媒支出12.87万元,占一般公共预算总支出1.32%,全部用于基本支出

 

3、社会保障与就业支出67.95万元,占一般公共预算总支出6.87%,全部用于基本支出

 

4、医疗卫生与计划生育支出57.67万元,占一般公共预算总支出5.83%,全部用于基本支出

5.节能环保支出37.91万元,占一般公共预算总支出3.84%全部用于基本支出。

 

6.公共安全支出5万元,占一般公共预算总支出0.5%,全部用于基本支出。

 

 

 

7、农林水支出284.7万元,占一般公共预算总支出28.8%。其中基本支出109.98万元,占比38.63%,项目支出174.72万元,占比61.37%

 

8、交通运输支出22.06万元占一般公共预算总支出2.23%全部用于基本支出。

 

9商业服务等支出3万元占一般公共预算总支出0.3%全部用于基本支出。

 

10、住房保障支出12.8万元占一般公共预算总支出1.3%。全部用于基本支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

一般公共预算财政拨款支出988.46万元,其中基本支出415.97万元,占公共预算总支出42.08%(主要用于人员经费支出340.19万元,占基本支出81.78%。日常公用经费支出75.78万元,占基本支出18.22%

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

1)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。

 

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为8.06万元,比预算数9万元减少0.94万元。公务接待费决算8.06万元,比预算9万元减少0.94万元。2018年三公经费决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

 

(2)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:公务接待费决算8.06万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出,其中:国内公务接待支出8.06万元,接待195批次、1520人次。

八.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余17万元,政府性基金预算财政拨款收入39.96万元,政府性基金支出 10万元。从功能分类分析政府性基金支出全部用于基本支出。政府性基金预算财政拨款年末结转和结余46.96万元

 

九.关于2018年度预算绩效情况说明:

经衡山县财政局通过的2018年部门预算批复,2018年年初收入预算数505.36万元,其中:经费拨款502.86万元,纳入预算管理的非税收入拨款2.5万元,转移支付安排0万元,基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,实际补助收入0万元,对附属单位补助支出0万元,其他收入0万元。

2018年初支出预算505.36万元,其中基本支出245.32万元(工资福利支出211.82万元、一般商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助支出3.5万元),专项商品和服务支出260.04万元

全年预算收支平衡

 

十.其他重要事项的情况说明:

1、机关运行经费支出情况

 

2018永和乡人民政府机关运行经费当年一般预算拨款75.78万元,严格按照中央八项规定控制机关运行经费支出。

 

2、政府采购支出情况

 

2018永和乡人民政府政府采购预算总额10万元,其中政府采购货物预算10万元。实际采购8.63万元。

 

3、国有资产占用情况

 

截至20181231日,资产总额为1349.54万元,其中:流动资产851.41万元,占63.09%;固定资产498.13万元,占36.91%;其中房屋436.11万元,占固定资产总额的87.55%,其他固定资产62.03万元,占固定资产总额的12.45%

 

 

 

 

 

第四部分 名称解

 

1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

3、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

6、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

7、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

        第五部分 附件

 

永和乡人民政府部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

2018年度部门整体支出绩效自评报告

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称(盖章)衡山县永和乡人民政府


一、部门概况

(一)部门基本情况

永和乡人民政府是正科级全额拨款单位,有二级预算单位0个,是落实国家政策,严格依法行政,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管。

部门职能职责

1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令

2)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利

3)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作

 4)办理上级党委政府交办的其他事项。

机构设置情况

衡山县永和乡人民政府共设有7个部门,主要由行政、财政所、司法所、劳保站、民政办、水管站、农技站等部门构成。

(四)人员编制情况

截止20171231日,该部门共有编制47名,实有人数44人,其中在职33个。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)2018部门预算情况

经衡山县财政局通过的2018年部门预算批复,2018年年初收入预算数505.36万元,其中:经费拨款502.86万元,纳入预算管理的非税收入拨款2.50万元,转移支付安排0万元,基金预算拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,经营收入0万元,实际补助收入0万元,对附属单位缴款0万元,其他收入0万元。

2018年年初支出预算数505.36万元,其中基本支出245.32万元(工资福利支出211.82万元、一般商品和服务支出30万元、对个人和家庭的补助3.5万元)、项目支出260.04万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

全年预算收支平衡。

(二)2018部门决算情况

2018年度决算总收入1257.5万元,其中:财政拨款收入1032.05万元(其中政府性基金预算财政拨款39.96万元),其他收入185.49万元。

2018年度决算总支出1154.74万元,其中:基本支出546.29万元,占总支出的47.31%;项目支出608.45万元,占总支出的52.69%

2018年初结转和结余161.4万元,2018年年末结转和结余264.16万元

2018支出分类情况

1、基本支出

基本支出系保障衡山县永和乡人民政府正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修(护)费等日常公用经费。2018年基本支出546.29万元,较上年619.31万元减少11.8%。基本支出中人员经费378.24万元,占基本支出的69.24%,较上年477.14万元减少20.73%,日常公用经费168.05万元,占基本支出的30.76%,较上年142.17万元增加18.2%

2项目支出 

项目支出系衡山县永和乡人民政府执行本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政等行政工作包括财政事务支出、其他一般公共服务支出、农村综合改革支出。2018年项目资金总支出608.45万元,较上年1189.64万元减少48.85%

(四)“三公”经费情况

2018年三公经费支出8.06万元,为年初预算9.00万元的89.56%,比上年5.46万元增加47.62%

其中:公务接待费8.06万元,为年初预算9.00万元的89.56%,比上年5.46万元增加47.62%

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,为年初预算0.00万元的100.00%

因公出国(境)费支出0.00万元,为年初预算0.00万元100.00%

三、资产管理情况

截至20181231日,资产总额为1349.54万元,其中:流动资产851.41万元,占63.09%;固定资产498.13万元,占36.91%;其中房屋436.11万元,占固定资产总额的87.55%,其他固定资产62.03万元,占固定资产总额的12.45%

四、部门整体绩效情况

衡山县永和乡人民政府在经费支出安排上,保障了机关正常运转,首先是优先保障了工资福利支出,稳定了干部职工队伍;其次保障了各部门工作有序开展。在执行各项财经纪律方面,严格按规定、条例办事,厉行节约,严控非生产性开支,2018年度“三公”经费有较大节约。项目资金使用规范,基本上按照财政评审制度和政府采购制度执行,不挤占,不挪用。2018年度衡山县永和乡人民政府完成情况如下:

(一)扶贫助困成效显著

永和乡人民政府严格按照上级精准扶贫工作要求,以加快脱贫为目的,以产业发展为抓手,创新工作模式,精准施策,确保扶贫成效。一是产业扶贫。永和乡依“小水果之乡”的优势,对接六个经济组织,落实产业扶贫政策带领贫困户抱团发展沃柑、冬枣等水果产业,切实提高致富能力。二是住房保障。全面解决全乡贫困户的住房问题。三是教育扶贫。2018年,永和乡对接县教育局确定受教育名单,由帮扶责任人具体落实。四是健康扶贫。永和乡全面落实医疗救助、家庭医生签约服务和一站式结算政策。

(二)重点项目稳步推进

大源渡停泊区建设工程。今年完成了年度计划。完成安置区清表工作、填土压实工作、电力电信杆线搬迁工作、桩基础和地圈梁建设工程。二级航道建设。完成临时征地面积。

(三)民生事实全面落实

一是新农村美好建设。投资新建老林村村部,为群众文化活动提供了好的平台。二是民生工程强力推进。全年安全饮水新建。积极响应县“四好农村路”创建号召,做好了境内农村公路的建管养护工作。不断加强公共服务设施建设,改善人居环境。三是推进社会保障。2018年全乡城乡居民基本养老保险缴费比例达到100%,全面实现了从传统的上门征缴到自主缴费。就业服务工作逐步完善。全年共发放种粮综合补贴985.12万元,各类民政救助资金32万元。四是加强卫计服务。夯实基础工作,全面落实两孩政策,圆满完成了上级主管部门下达的各项工作任务。五是环卫干净整洁。加大环卫资金投入,建立环卫清洁保洁员专业队伍,社区道路全天侯保洁,实现街道无卫生死角和暴露垃圾。2018年先后组织专项督查行动8次,发现各村组存在的问题并及时进行整改,达到了进一步巩固垃圾整治的结果。开展环卫评比工作。结合重阳节活动,进村入户进行“最美清洁户”、“文明卫生模范户”的评比活动,树立保洁典型,营造了良好的美化、亮化村庄的氛围。六是武装工作完成。扎实整顿民兵队伍,乡武装部严把“体检关、年龄关、学历关、走访关、政审关”,圆满完成了上级交予的征兵任务。

(四)全乡大局平安稳定

一是信访局势平稳。畅通信访渠道,落实“五包一”责任制。及时处理信访问题,缓解了干群关系,构建出和谐永和。强化调解组织职能,着力解决影响社会稳定的热点、难点问题。二是综治民调进步。加强治安联防体系建设,建立群防群治的长效机制,成立乡级治安联防队1个,村级治安联防队12个。创新宣传模式,今年4-6月份的赶集日,在集市设立展台,邀请群众参与“平安创建知识”、“综治民调知识”的有奖问卷活动,提升了综治民调满意率。全乡通过微信公众号“永和乡人民政府”开展“永和乡首届平安法治村”的网上投票评选活动,让广大群众参与平安创建活动,形成了良好的社会风尚。重点人员管控到位。建立“一人一档”的台账,全乡共有刑释解教人员5人,社区矫正人员14人,吸毒人员125名,无一人复吸。三是重视安全生产。牢记红线意识,强化企业主体责任,加强上下联动,全乡范围内积极开展安全生产“七进活动”。全年未发生一起安全生产责任事故,安全生产形势继续保持平稳向好的态势。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平

 

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果得分85分,详细情况在衡山县永和乡人民政府门户网站公示。

七、其他需要说明的情况

附件:1.部门整体支出绩效评价指标评分表

2.部门整体支出绩效评价基础数据表

3.2018年度县级专项资金绩效目标自评表


附件一:

2018年度衡山县永和乡人民政府部门整体支出资金项目

绩效评价指标及评分表

一级指标

二级指标

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

10

算配置10

在职人员控制率

5

100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

控制率=(在员数/×100%,在员数:部位)实际,以政局确定的部门决制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

三公经费变动率

5

三公经费变动率0,8分;三公经费0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

4

过程

60

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

5

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

5

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2018完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%2分,扣完为止。

楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

算管理40

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

0

三公经费控制率

7

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

三公经费控制率-(三公经费实际支出数/三公经费预算安排数)×100%。

7

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%

6

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分;②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


7

资金使用合规性

6

支出符合财经财务管理制度定以及有关专项资金管理法的定;②资付有完整的批程序和手③项目支出按经过评论证支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用截留、占、挪用、列支出等情。以上情每出一例不符合要求的扣1分,扣完止。


3

预决算信息公开性

5

按规定内容公开预决算信息,1分;按规定时限公开预决算信息,1分;基础数据信息和会计信息资料真实,1分;基础数据信息和会计信息资料完整,1分;基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

出及效率30

职责履行8

重点工作实际完成率

8

根据市绩2018各部门为办实事和部工程与重工作考核分折算。                                                                         该项得分=(绩效办对应部分考核得分/该部分总分)×8


8

效益22

经济效益

10

①在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,支出结果未超过预算的,得满分;②支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。

反映事项预算(成本)控制的合理性,即反映预算执行结果是节约还是超支等具体情况及原因

8

社会效益

①文明城市建设促进性,②增强人民幸福感指数


行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

可持续发展

6

①管理机制(如资金投入等)可持续的,得2分;②环境、资源等可持续得2分;③项目实施后续运行及成效发挥的可持续影响情况得2分。

反映项目完成后,项目实施 对人、环境、资源是否带来可持续发展影响

6

得分

100



86

 

 

 

 

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(部门决算相关信息统计表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表


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