2018年衡山县能源生态局部门决算编制说明

目   录

 第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

 第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

 第四部分 名词解释

 第五部分 附件 

                                                                         第一部分    部门概况

一、部门职责

1.贯彻实施《中华人民共和国可再生能源法》、《湖南省农村可再生能源条例》,以及其他相关的法律、法规和政策。

2.开展资源调查,组织编制全县能源生态建设规划,组织实施农村能源生态建设目标。

3.组织指导可再生能源科学技术开发,节能新技术、新产品的引进、示范和推广。

4.负责对从事可再生能源工程设计、施工的单位或个人进行培训、监督和管理;指导农村能源服务体系建设。

5.会同有关部门执行可再生能源技术和产品标准,协同质量技术监督、工商行政管理部门进行质量监督和市场监管。

6.承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。能源生态局内设机构包括:办公室、业务股、管理股3个股室

(二)决算单位构成。能源生态局2018年部门决算仅包括本级。

                                                      第二部分   2018年部门决算表

      1.收入支出决算总表

      2.财政拨款收入支出决算总表

      3.收入决算表

      4.支出决算表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    (部门决算表详见附件1:2018年能源生态局决算公开表) 

                                                                  第三部分    2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计125.78万元。与上年相比,减少23.43万元,减少15.7%,主要是项目资金减少。支出总计142.17万元。与上年相比,较上年增加9.35万元,增长7.04%,主要是新增公务交通补贴支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计125.78万元,其中:财政拨款收入125.78万元,占 100 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计142.17万元,其中:基本支出128.97万元,占90.72%;项目支出13.2万元,占9.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2018年度财政拨款收入总计125.78万元。与2017年相比,减少23.43万元,减少15.7%,主要是项目资金减少。2018年度财政拨款支出总计142.17万元。与2017年相比,增加9.35万元,增长7.04%,主要是新增公务交通补贴支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出142.17万元,占本年支出合计的100%,与2017年相比,增加9.35万元,增长7.04%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出142.17万元,主要用于科学技术支出25   万元,占17.58%;节能环保支出85.78万元,占60.34%;农林水支出31.39万元,占22.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为89.78万元,支出决算数为142.17万元,完成年初预算的158.35%,与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出,其中:

1、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

支出决算为25万元,年初未安排预算,为年中追加的预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为12.06万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险费列支在节能环保支出-能源管理事务- 一般行政管理事务和行政运行(17.08万元)。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)事业单位医疗(款)职工基本医疗保险缴费(项)。

年初预算为4.82万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职工基本医疗保险缴费列支在节能环保支出-能源管理事务-行政运行(0.74万元)。

4、节能环保支出(类)-能源管理事务(款)-行政运行、一般行政管理事务、其他能源管理事务支出(项)

年初预算为69.28万元,支出决算为85.78万元,完成年初预算的123.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

5、农林水支出(类)-农业(款)-农村公益事业(项)

支出决算为31.39万元,年初未安排预算,为年中追加的预算。

   6、住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)

年初预算为3.62万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:住房公积金列支在节能环保支出-能源管理事务-行政运行(4.79万元)和农林水支出-农业-一般行政管理事务(1.89万元)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出128.97万元,其中:人员经费114.47万元,占基本支出的88.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等;公用经费14.5万元,占基本支出的11.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.86万元,支出决算为0.25万元,完成预算的29.07%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算0.86万元,支出决算为0.25万元,完成预算的29.07%,与上年相比减少0.34万元,减少57.63%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0  万元。与上年持平。

三公经费总体支出减少的原因主要是“厉行节约、反对浪费”八项规定出台后,我局领导高度重视,严格管理,从严控制,公务接待方面做到没公函的坚决不接待,在标准内接待,使公务接待费用有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.25万元,占100 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0万元,全年无因公出国(境)开支。

2、公务接待费支出决算为0.25万元,全年共接待来访团组   个、来宾45人次,主要是接待省市单位来衡发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年,我单位积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2018年度绩效目标完成良好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出14.5万元,比上年减少0.27万元,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2018年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

                                                                 第四部分   名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                                                                      第五部分  附 件

附件1:2018年能源生态局决算公开表

      衡山县能源生态局决算公开表格



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