2019年湖南衡山经济开发区管理委员会决算

2019年湖南衡山经济开发区管理委员会


目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件














第一部分  部门概况


一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家有关政策、法律、法规和法令,执行上级党委、政府的政策和决议,依法拟定园区行政管理规定。  

(二)负责组织编制园区总体发展规划,分区规划和详细规划,制定园区中长期经济、社会发展规划,并组织实施。  

(三)负责园区党的建设工作、群团工作和社会事务管理工作。  

(四)负责园区内投资计划和进出口计划的报批、投资项目和进出口业务的管理。  

(五)会同国土部门负责园区内土地的统一规划、征用、开发。负责国土征地范围内拆迁、补偿、安置等工作。  

(六)负责为园区内投资建设项目提供从招商引资、规划选址、建筑设计、施工管理到房地产开发"一条龙"服务。  

(七)负责对园区内各类企业单位的管理、监督、指导、服务和协调工作;负责组织园区国家重点技改项目的申报、审核和新产品的申报、鉴定、验收工作;负责园区统计工作。  

(八)负责统一规划园区内基础设施建设和管理园区内的公益事业。  

(九)负责园区内建设项目立项环境保护审查、环境保护和环境监测工作。  

(十)负责园区建筑工程、市政工程施工、房地产和房地产开发、园林绿化等管理工作;负责园区国有资产、矿产资源的管理工作。  

(十一)负责园区内社会治安管理、矛盾纠纷调处工作。  

(十二)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

 按照"政府主导,市场运作、封闭管理、规范运行"的工作思路。调整相关职能,下设七个副科级机构,即:党政办公室、财务科、招商合作服务科、工程建设管理科、社会事务科、安全生产管理科、产业发展科。2个派出机构:即:国土资源分局,警务室。在职人数49人,其中事业编制24人,合同人员19人。  

(二)决算单位构成。湖南衡山经济开发区管理委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括:湖南衡山经济开发区管理委员会本级。没有下属单位。







第二部分 2019部门决算表








部门收支决算总表

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                                     公开01

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1828.83 

一、一般公共服务支出

14

24.66

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

19218.99 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

八、社会保障和就业支出

18

26.52

六、附属单位上缴收入

6

 

九、卫生健康支出

19

9.97

七、其他收入

7

1

十一、城乡社区支出

20

20965.78

 

8

 

十四、资源勘探信息等支出

21

21.89

本年收入合计

9

21048.82

本年支出合计

22

 21048.82

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

21048.82 

总计

26

 21048.82

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


部门收入决算表

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                             公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计



财政拨款收入



上级补助收入



事业收入



经营收入



附属单位上缴收入



其他收入



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21048.82

21047.82

0.00

0.00

0.00

0.00

1

201

一般公共服务支出

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.52

25.52

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

2080101

行政运行

1.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

1

20805

行政事业单位离退休

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20965.78

20965.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19218.99

19218.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1313.00

1313.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

17105.99

17105.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

800.00

800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1601.80

1601.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

1601.80

1601.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

21.89

21.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




部门支出决算表

部门: 湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                                  公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计



基本支出



项目支出



上缴上级支出



经营支出



对附属单位补助支出



功能分类科目编码


科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21048.82

278.78

20770.04

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

20107

税收事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

26.52

26.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

9.97

9.97

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20965.78

217.63

20748.15

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

144.99

144.99

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

19218.99

0.00

19218.99

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

1313.00

0.00

1313.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

17105.99

0.00

17105.99

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

800.00

0.00

800.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

1601.80

72.65

1529.15

0.00

0.00

0.00

2129901

2129901

1601.80

72.65

1529.15

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

0.00

0.00

0.00

2159999

其他资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表

公开04

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会 单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1828.83

一、一般公共服务支出

15

24.66

24.66


二、政府性基金预算财政拨款

2

19218.99

二、外交支出

16




 

3


三、国防支出

17




 

4


四、公共安全支出

18




 

5


八、社会保障和就业支出

19

25.52

25.52


 

6


九、卫生健康支出

20

9.97

9.97


 

7


十一、城乡社区支出

21

20965.78

1746.79

19218.99

 

8


十四、资源勘探信息等支出

22

21.89

21.89


本年收入合计

9


本年支出合计

23

21047.82

1828.83

19218.99

年初财政拨款结转和结余

10


年末财政拨款结转和结余

24




一、一般公共预算财政拨款

11


 

25




二、政府性基金预算财政拨款

12


 

26




 

13


 

27




总计

14

21047.82

总计

28

21047.82

1828.83

19218.99

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                              公开05

                                                                                                                                 单位:万元

 

本年支出

功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出



项目支出



栏次

1

2

3

合计

1828.83

277.78

1551.04

201

一般公共服务支出

24.66

24.66

0.00

20107

税收事务

10.00

10.00

0.00

2010708

协税护税

10.00

10.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

14.66

14.66

0.00

208

社会保障和就业支出

25.52

25.52

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.60

0.60

0.00

2080101

行政运行

0.60

0.60

0.00

20805

行政事业单位离退休

24.92

24.92

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.92

24.92

0.00

210

卫生健康支出

9.97

9.97

0.00

21011

行政事业单位医疗

9.97

9.97

0.00

2101101

行政单位医疗

9.97

9.97

0.00

212

城乡社区支出

1746.79

217.63

1529.15

21201

城乡社区管理事务

144.99

144.99

0.00

2120101

行政运行

144.99

144.99

0.00

21299

其他城乡社区支出

1601.80

72.65

1529.15

2129901

2129901

1601.80

72.65

1529.15

215

资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

21599

其他资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

2159999

其他资源勘探信息等支出

21.89

0.00

21.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

431.70

302

商品和服务支出

337.78

307

债务利息及费用支出

 

30101

 基本工资

94.12

30201

 办公费

23.29

30701

 国内债务付息

 

30102

 津贴补贴

66.88

30202

 印刷费

8.26

30702

 国外债务付息

 

30103

 奖金

2.20

30203

 咨询费


310

资本性支出

 

30104

 其他社会保障缴费

3.81

30204

 手续费

0.29

31001

 房屋建筑物购建

 

30106

 伙食补助费

20.25

30205

 水费

3.4

31002

 办公设备购置

 

30107

 绩效工资

38.38

30206

 电费

82.55

31003

 专用设备购置

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

35.91

30207

 邮电费

7.35

31005

 基础设施建设

 

30109

 职业年金缴费

0.07

30208

 取暖费


31006

 大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

19.9130209物业管理费
31007信息网络及软件购置更新

31013

住房公积金

21.66

30211

 差旅费

9.00




30199

 其他工资福利支出

128.51

30212

 因公出国(境)费用


31008

 物资储备

 

303

对个人和家庭的补助

6.56

30213

 维修(护)费

3.67

31009

 土地补偿

 

30301

 离休费


30214

 租赁费


31010

 安置补助

 

30302

 退休费


30215

 会议费

0.07

31011

 地上附着物和青苗补偿

 

30303

 退职(役)费


30216

 培训费

4.50

31012

 拆迁补偿

 

30304

 抚恤金


30217

 公务接待费

2.58

31013

 公务用车购置

 

30305

 生活补助

0.6

30218

 专用材料费


31019

 其他交通工具购置

 

30306

 救济费


30224

 被装购置费


31021

 文物和陈列品购置

 

30307

 医疗费

0.66

30225

 专用燃料费


31022

 无形资产购置

 

30308

 助学金

0.2

30226

 劳务费

1.6

31099

 其他资本性支出

 

30309

 奖励金


30227

 委托业务费


399

其他支出

 

30310

 生产补贴


30228

 工会经费

26.09

39906

 赠与

 

30312

 提租补贴


30229

 福利费


39907

 国家赔偿费用支出

 

30313

 购房补贴


30231

 公务用车运行维护费

3.97

39908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30314

 采暖补贴


30239

 其他交通费用

1.67

39999

 其他支出

 

30315

 物业服务补贴


30240

 税金及附加费用

0.02

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

5.1

30299

 其他商品和服务支出

159.47

 

 

 


 



 


 

 

 

人员经费合计

438.26

公用经费合计

337.78

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                                      公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


合计


因公出国(境)费


公务用车购置及运行费

公务

接待费


小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 4.76

 

 2

 

 2

 2.76

 6.55

 

 3.97

 

 3.97

 2.58

注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门:湖南衡山经济开发区管理委员会                                                                                                  公开08

单位:万元

 

年初结转和结余




本年收入




本年支出

年末结转和结余




功能分类科目编码



科目名称



小计



基本支出  



项目支出



栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

19218.99


19218.99

 

212

城乡社区支出

 

 

19218.99


19218.99

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

19218.99


19218.99

 

2120801

 征地和拆迁补偿支出

 

 

1313.00


1313.00

 

2120803

 城市建设支出

 

 

17105.99


17105.99

 

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

800.00


800.00

 



 

 




 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。


第三部分 2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计42097.64万元。与2018年相比,增加30386.14万元,增加259.46%,主要是因为增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计21048.82万元,其中:财政拨款收入21047.82万元,占99.995%;上级补助收入 0 万元,占 0 %;事业收入   0万元,占0 %;经营收入0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1 万元,占 0.005  %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计21048.82万元,其中:基本支出776.04万元,占3.69%;项目支出20272.78万元,占96.31%;上缴上级支出 0  万元,占  0 %;经营支出  0 万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计42095.64万元,与2018年相比,增加30394.92万元,增长259.77%,主要是因为增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出21047.82万元,占本年支出合计的99.995%,与2018年相比,财政拨款支出增加15197.46万元,增长259.77%,主要是因为增加国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出21047.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出24.66万元,占0.12%;社会保障和就业支出25.52万元,占0.12%;卫生健康支出9.97万元,0.05%城乡社区支出20965.78万元,占99.61%;资源勘探信息等支出21.89万元,0.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为289.79万元,支出决算数为21047.82万元,完成年初预算的7263.13% ,其中:

1、一般服务类

(2010708)协税护税,年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%

2019999)其他一般公共服务支出,年初预算为14.66万元,支出决算为14.66万元,完成年初预算的100%

2、社会保障和就业支出

(2080101)行政运行年初预算为0万元,支出决算为 1.6万元,行政运行年初未纳入预算

(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为24.92,支出决算数24.92,完成年初预算的100%

3、卫生健康支出

(2101101)行政单位医疗支出年初预算0元,支出决算数为9.97万元,决算大于预算数主要原因是:行政单位医疗支出年初未纳入预算。

4、城乡社区支出

   (2120101)城乡社区行政运行年初预算为144.99万,支出决算数为144.99万,完成年初预算的100%。

(2120801征地和拆迁补偿支出年初预算为0元,支出决算数为1313万元,决算大于预算数主要原因是:征地和拆迁补偿支出年初未纳入预算。

(2120803)城市建设支出年初预算为0元,支出决算数为17105.99万元,决算大于预算数主要原因是:城市建设支出年初未纳入预算。

2120899)其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0元,支出决算数为800万元,决算大于预算数主要原因是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初未纳入预算。

2129901)其他城乡社区支出年初预算数为0元,支出决算数为1601.8万元,决算大于预算数主要原因是:其他城乡社区支出年初未纳入预算。


5、资源勘探信息等支出。

(2159999)其他资源勘探信息等支出年初预算数为0元,支出决算数为21.89万元,决算大于预算数主要原因是:其他资源勘探信息等支出年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出776.04万元,其中:人员经费438.26万元,占基本支出的56.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、职业年金等;公用经费337.78万元,占基本支出的43.53%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为4.76万元,支出决算为   6.55万元,完成预算的 137.61 %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0万元,支出决算为0 万元,完成预算的 0  %

公务接待费支出预算2.76万元,支出决算为2.58万元,完成预算的 93.48 %

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元,支出决算为3.97万元,完成预算的198.5 %。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.58万元,占 39.39 %,因公出国(境)费支出决算0万元,占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.97 万元,占 60.61 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年安排因公出国(境)团组 0个,累计 0 人次

2、公务接待费支出决算为2.58万元,全年共接待来访团组79个、来宾816人次,主要是招商引资,省市检查和调研发生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.97万元,其中:公务用车购置费 0 万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费3.97万元,主要是燃料费、过路费、维修维护费支出,截止2019年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19218.99万元;年初结转和结余0万元;支出19218.99万元,其中基本支出0 万元,项目支出19218.99万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求在衡山县党政门户网上公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出337.78万元,比年初预算数增加204.96万元,增加254.31 %。主要原因是:今年增加其他商品和服务支出,增加了污水处理厂,拆迁户安置房的电费等。

(二)一般性支出情况

2019年 本部门开支会议费0.07万元,用于召开统计工作会议,人数50人,内容为园区企业统计工作会;开支培训费4.5万元,用于统计及其他业务培训,人数421人,内容为园区企业统计工作人员业务培训及本单位财务、招商等业务培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额198.36万元,其中:政府采购货物支出37.28万元、政府采购工程支出161.08万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额   198.36万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 198.36万元,占政府采购支出总额的 100 %。








名词解释



1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入县级财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出:是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出,具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

4、项目支出:是指反映行政事业单位在基本支出之外为完成其特定行政任务目标所需的经费支出。




第五部分 附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告


2019年度部门整体支出绩效自评报告





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